Acompañamiento en la correcta determinación y presentación de impuestos nacionales y territoriales, asegurando coherencia entre declaraciones, información financiera y soportes contables frente a la DIAN y demás autoridades.
Análisis y estructuración fiscal de operaciones, inversiones y decisiones estratégicas, con enfoque en el aprovechamiento de beneficios fiscales y una gestión eficiente de la carga tributaria dentro del marco legal.
Revisión y alineación entre resultados contables y bases fiscales, mitigando riesgos derivados de diferencias que puedan generar cuestionamientos por parte de la DIAN.
Asesoría en operaciones con el exterior, análisis de rentas de fuente extranjera, aplicación de convenios para evitar la doble imposición y atención de obligaciones derivadas del intercambio de información internacional.
Representación integral en procesos ante la DIAN y autoridades territoriales, incluyendo respuestas a requerimientos, auditorías, discusión administrativa y procesos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Defensa técnica en procedimientos de cobro adelantados por la DIAN y entidades territoriales, incluyendo solicitudes de facilidades de pago y acompañamiento en el cumplimiento de obligaciones exigibles.
Gestión técnica y jurídica de solicitudes de devolución y compensación de saldos a favor, así como pagos en exceso o de lo no debido.
Planeación fiscal de corto, mediano y largo plazo.
Evaluación y aprovechamiento de beneficios e incentivos fiscales.
Estructuración fiscal de inversiones y nuevos proyectos.
Reorganizaciones empresariales y societarias.
Diagnóstico de la situación fiscal de la empresa para identificar contingencias, inconsistencias y exposiciones frente a la DIAN y demás autoridades fiscales
Representación especializada en actuaciones administrativas y judiciales en materia tributaria, con sustento jurídico y contable en cada etapa del proceso.
Articulación entre la planeación fiscal, la estructura societaria y la realidad financiera de la empresa, garantizando una carga tributaria coherente, sostenible y debidamente soportada.
Abogado de la Universidad de Antioquia, con especializaciones en Gestión Tributaria y Derecho Tributario, y Maestría (LL.M.) en Derecho Económico Internacional de la University of Warwick (Reino Unido), con énfasis en convenios para evitar la doble imposición.
Ha hecho parte de equipos internos y consultivos en PricewaterhouseCoopers, Grupo Bancolombia, Fiduciaria Bogotá, el Ministerio de Hacienda y la Cámara de Comercio de Medellín
Contador Público con especialización en tributación y formación en tributación internacional y valoración de empresas. Ha ocupado cargos directivos en áreas de impuestos en compañías nacionales y multinacionales, incluyendo Eternit Pacífico S.A., Ingenio Central Castilla y Deloitte.
Como socio de Tax Nexus, acompaña a empresas en la estructuración fiscal de sus operaciones, análisis tributario y gestión de obligaciones fiscales, con un enfoque técnico y práctico.
Plazos de firmeza, causales comunes de fiscalización y errores frecuentes
Qué beneficios existen, cuándo aplican y errores comunes en su utilización
Inversiones, reorganizaciones y efectos tributarios de decisiones estratégicas.
Requisitos, riesgos de revisión y errores comunes en solicitudes ante la DIAN.